岗位职责:一、内部审计 1。 协助制定和维护公司内部审计的相关制度和流程 2。 协助总经理制定公司年度审计计划并按计划执行审计项目 3。 复核审计项目底稿及审计报告 4。 推动审计发现问题的改进直至问题解决5。 实施对子公司经营管理和经营成果的合规、合法、真实、准确性进行审计 6。 实施对离任高管的审计 7。 协助监督公司廉政建设,防范违背公司行为准则和价值观的现象发生 任职资格:1、35周岁以下,会计或金融专业本科以上学历,有注册会计师资格者优先;2、具有五年以上大中型企业审计职位工作经验,了解民营企业财务工作;3、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件; 4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;5、能独立制定经营活动项目的审计计划,设计审计程序,编写审计报告。